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汉中市供销合作社2016年部门预算公开情况说明
文章来源:      发布时间:2016-04-01 03:19      【字号:

一、部门主要职责

1、宣传中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定全市合作经济的发展规划,指导全市供销社的改革与发展,促进合作经济发展;对全市重要农业生产资料以及其他商品的经营进行组织、协调和管理;向市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意愿,协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护各级供销社的合法权益;指导全市供销合作社的组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调社员之间的关系,发挥群体联合优势;指导全市供销合作社发展专业合作社,加强农村综合服务体系建设,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,为全市合作经济组织提供信息服务;协同各县区党委做好对个县区供销社主任配备调整的考核、考察工作,指导全市供销社系统的职工队伍建设和人才开发工作,组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训;管理运营本级社有资产,对直属企业行使出资人的权利,指导全市各级供销社社有资产管理;负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作;完成市政府交办的其他工作。

二、2016年主要工作任务及目标

1、全面贯彻中共中央国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定,加快推进企业改制脱困和混合所有制现代企业培育。

   2、实施“农业社会化服务惠农工程”。新发展村级综合服务社和城镇社区服务中心50个。

3、领办、联办、协办农民专业合作社15个,专业合作社联合社3个,创建示范社10个。

4、完成省社下达的购、销、利目标任务。

5、落实市委、市政府农产品“走出去”战略,抓好立足陕西面向全国的汉中农产品营销平台建设。

6、全面推进农产品电子商务和村镇电子信息服务业务。

7、紧抓信访维稳和安全生产工作。

8、加强党风廉政和队伍建设。

  三、部门预算单位基本情况

  市供销合作社为参公事业单位。在职人员21名,设置办公室、经济发展科、合作指导科、资产管理科、人教科等行政科室5个,共有行政人员18.工勤人员3名。我社属于单位预算级次一级预算单位,财政全额拨款。

  四、部门预算收支情况说明

  (一)人员经费预算。

  按照本单位在册人员和工资等项目编制。非标准工资项目之外的福利费、取暖费、降温费、独生子女保健费等费用按财政局要求标准测算。

  (二)公用经费测算。

  公用经费测算。按照《汉中市市级行政单位公用经费预算定额管理办法》规定编制。

  (三)2016年预算收支情况。

  2016年公共预算拨款322万元,预算支出322万元。基本支出321.3万元。其中工资福利支出188.9万元,对个人和家庭的补助支出87.1万元,日常公用经费45.3万元。项目支出0.7万元,为驻村第一书记专项工作经费。

 

 

2016年部门预算综合收支总表

 

 

 

单位:万元

      

      

   

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

322.00

一.一般公共服务支出

 

一、基本支出

321.30

  ()、公共预算拨款

322.00

二.外交支出

 

    工资福利支出

188.90

  ()、政府性基金拨款

 

三.国防支出

 

    商品和服务支出

45.30

二、上级补助收入

 

四.公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

87.10

三、事业收入

 

五.教育支出

 

二、项目支出

0.70

    其中:纳入财政专户管理的收费

 

六.科学技术支出

 

    工资福利支出

 

四、事业单位经营收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

 

五、附属单位上缴收入

 

八.社会保障和就业支出

 

    对个人和家庭的补助

 

六、其他收入

 

.社会保险基金支出

 

    对企事业单位的补助

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

    转移性支出

 

 

 

十一.节能环保支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十三.农林水支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

十四.交通运输支出

 

    其他支出

0.70

 

 

十五.资源勘探信息等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六.商业服务业等支出

322.00

四、事业单位经营支出

 

 

 

十七.金融支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二.预备费

 

 

 

 

 

二十三.国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

322.00

本年支出合计

322.00 

本年支出合计

322.00

用事业基金弥补收支差额

0.00

结转下年

 

结转下年

0.00

上年结转

0.00

 

 

 

 

    其中:财政拨款资金结转

0.00

 

 

 

 

         非财政拨款资金结余

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

322.00

支出总计

322.00

支出总计

322.00

 

 

2016年部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

322.00

321.30

0.70

 

216

 商业服务业等支出

322.00

321.30

0.70

 

21602

 商业流通事务

322.00

321.30

0.70

 

2160201

 行政运行

322.00

321.30

0.70

 

 

 

2016年财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

408001

汉中市供销合作社

1.80

1.80

 

 

1.80 

 

1.80

 

 

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